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兩個遏制自查報告十三篇

發(fā)布時間:2023-10-20

兩個遏制自查報告。

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兩個遏制自查報告 篇1

近日,工行阜陽分行組織召開了全行“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”檢查工作的推進會,二級分行自查工作涉及的相關部室(中心)負責人參加了會議。

會上傳達工行阜陽分行黨委書記孫建民在10月20日行務會議上關于做好“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作的重要講話內(nèi)容。參會人員認真學習了《阜陽分行“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”檢查方案》,對照前期該項專項檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,逐條進行梳理,各業(yè)務線條部門負責人現(xiàn)場確定整改落實情況。杜杰紀委書記對于該項檢查工作的開展進行了安排:

一是深刻理解總、省行和銀監(jiān)部門提出的關于開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”的文件精神,通過檢查,鞏固和深化“一加強、兩遏制”專項檢查工作成果。

二是對于前期檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改及落實情況要進一步進行再檢查,各相關部門積極配合,將問題整改到位,不留尾巴,切實糾正違規(guī)違法行為。

三是加強與監(jiān)管部門聯(lián)系,對存在的問題整改情況積極主動進行匯報,多做溝通。

四是此次“回頭看”檢查工作是在前期“一加強、兩遏制”專項檢查基礎上對各級機構(gòu)當前經(jīng)營情況存在的風險進行的再次梳理和排查,各部門、各支行負責人要高度重視,認真負責,切實做好本機構(gòu)、本專業(yè)檢查工作。

五是結(jié)合前期檢查發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因,各專業(yè)部室、各支行加強對重點業(yè)務、重要崗位,關鍵環(huán)節(jié)的檢查與排查,及時化解風險。

兩個遏制自查報告 篇2

根據(jù)國務院、銀監(jiān)會以及總省行部署安排,為有效防范金融風險,進一步鞏固前期“兩個加強、兩個遏制”專項檢查工作成果,促進各項業(yè)務健康穩(wěn)健發(fā)展,近日,工行泰安分行就組織開展“兩個加強、兩個遏制”回頭看工作作出部署安排,提出明確要求。

二、突出工作重點,嚴肅整改問責。本次“回頭看”工作要對照“兩個加強、兩個遏制”專項檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,重點查看整改和問責落實情況。自查工作要實現(xiàn)機構(gòu)網(wǎng)點全覆蓋、內(nèi)控治理全覆蓋和業(yè)務產(chǎn)品全覆蓋,突出關鍵制度、崗位、人員和重點業(yè)務環(huán)節(jié),深入開展自查自糾。對“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)的問題,要嚴肅整改、嚴厲問責,對涉嫌違法犯罪的行為,要依照相關程序及時移送司法機關。對于應問責未問責、應處理未處理、應整改未整改的機構(gòu),嚴格追究管理責任。

三、積極協(xié)調(diào)配合,統(tǒng)籌各項檢查。各部室、各支行要積極配合好銀監(jiān)機構(gòu)和上級行對重點機構(gòu)的檢查,提前布置好系統(tǒng)環(huán)境、認真做好訪談答疑、及時提供資料和數(shù)據(jù)信息等。同時,要把本次“回頭看”與本機構(gòu)的年度檢查計劃有機結(jié)合起來,在保證自查質(zhì)量的基礎上,可將與本次“回頭看”檢查重點相同或類同的檢查項目納入“回頭看”一并開展。

四、規(guī)范檢查流程,保證檢查質(zhì)量。各部室、各支行要按照《監(jiān)督檢查管理基本規(guī)定》及相關檢查工作規(guī)范開展檢查工作。各檢查(自查)部門要規(guī)范檢查流程,充分做好查前準備,通過非現(xiàn)場排查確定現(xiàn)場檢查樣本,切實做到精確制導、精準檢查,提高現(xiàn)場檢查效率。要認真做好查前培訓,使檢查人員在掌握檢查重點、方法和依據(jù)的同時,統(tǒng)一思想,盡責履職,保證檢查效果和質(zhì)量。

五、強化行為約束,嚴肅檢查紀律。各部室、各支行要嚴格按照中央“八項規(guī)定”精神、整治“四風”要求和“三嚴三實”專題教育精神開展檢查工作。各自查機構(gòu)遇到重大問題要及時向本行、上級行檢查領導小組辦公室反映。對檢查過程中履職不到位,弄虛作假,違反紀律的行為要堅決糾正,嚴肅查處。

兩個遏制自查報告 篇3

根據(jù)《河南省銀監(jiān)局關辦公室關于開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作的通知》的規(guī)定,按照省分行《關于印發(fā)〈關于開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查的實施方案》的文件要求,為督促各級行加強內(nèi)部管控,遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪,有效防范金融風險,促進健康穩(wěn)健發(fā)展,農(nóng)發(fā)行開封市分行認真開展了 “兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”的自查工作。

該行為了更好的開展此項工作,積極與當?shù)劂y監(jiān)部門、省分行牽頭處室進行溝通,制定《開封市分行關于開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查的實施方案》,成立以行長為組長、主管行長為副組長,各部室高級主管為成員的自查領導小組,努力精準把握各項政策,全面落實檢查方案要求,統(tǒng)籌規(guī)劃,合理分工,嚴肅責任,切實認真的做好轄內(nèi)各行自查和市行現(xiàn)場檢查準備。重點檢查了自查及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題的'整改情況、對問題責任人的問責情況;針對部分機構(gòu)、業(yè)務和環(huán)節(jié)的操作風險檢查,排查違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪高發(fā)的貸款業(yè)務、存款業(yè)務、票據(jù)業(yè)務、同業(yè)業(yè)務、理財業(yè)務等領域,是否存在新發(fā)生的違法違規(guī)行為。

針對自查和抽查新發(fā)現(xiàn)問題,提出了明確的整改要求,責令對相關問題制定詳細可行的整改計劃,并對自查檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)經(jīng)營和違法隱患問題,依法依規(guī)進行嚴肅責任追究和處理處罰,切實做到發(fā)現(xiàn)一起、查處一起。

通過對此次自查中發(fā)現(xiàn)的問題進行逐項梳理、整改,該行充分認識到了在經(jīng)營管理中存在的問題和不足,將以此次自查為契機,在下一步工作中,進一步強化辦貸全流程管理、組織人員加強相關制度規(guī)定辦法的學習,不斷提升相關人員素質(zhì),提升內(nèi)控水平,嚴格落實相關文件精神要求,做到依法合規(guī)經(jīng)營。

兩個遏制自查報告 篇4

根據(jù)山西銀監(jiān)局《關于開展銀行業(yè)金融機構(gòu)加強內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪專項檢查工作的通知》及《山西省農(nóng)村信用社“兩加強、兩遏制”專項檢查實施方案》的要求,我行對票據(jù)業(yè)務20xx年-20xx年已發(fā)生違規(guī)操作事項整改如下:

1、20xx年我行辦票據(jù)業(yè)務212238萬元。直貼7戶241筆,金額為29382萬元,其中:豐鎮(zhèn)市豐宇鐵合金有限責任公司票據(jù)貼現(xiàn)122筆,金額為20664萬元,大同南郊區(qū)正和洗煤廠票據(jù)貼現(xiàn)2筆,金額為600萬元,國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司49筆,金額為4468萬元,阿拉賓度(大同)生物制藥有限公司48筆,金額1730萬元,大同市云中水泥有限責任公司19筆,金額1830萬元,廣靈縣聚源銀業(yè)有限公司1筆,金額90萬元?,F(xiàn)2戶共492筆,余額為182856萬元,其中:工商銀行票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)457筆,金額為172893萬元,招商銀行股份有限公司票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)35筆,金額為9963萬元。

2、20xx年我行辦票據(jù)業(yè)務 405993萬元。直貼7戶161筆,金額為26379萬元,其中:豐鎮(zhèn)市豐宇鐵合金有限

責任公司票據(jù)貼現(xiàn)92筆,金額為20788萬元,大同南郊區(qū)正和洗煤廠票據(jù)貼現(xiàn)1筆,金額為200萬元,國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司20筆,金額為2825萬元,阿拉賓度(大同)生物制藥有限公司1筆,金額200萬元,大同市益達環(huán)保節(jié)能科技有限責任公司21筆,金額271萬元,靈丘縣宏達鉛鋅錳業(yè)有限公司24筆,金額1970萬元,大同市金益達商貿(mào)有限公司2筆,金額125萬元。轉(zhuǎn)貼現(xiàn)5戶共784筆,金額為379614萬元,其中:工商銀行票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)509筆,金額為225524萬元,招商銀行股份有限公司票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)118筆,金額為57028萬元,晉商銀行股份有限公司轉(zhuǎn)貼現(xiàn)63筆,金額26301萬元,中信銀行太原分行轉(zhuǎn)貼現(xiàn)48筆,金額41604萬元,民生銀行太原分行轉(zhuǎn)貼現(xiàn)46筆,金額29157萬元。

二、票據(jù)業(yè)務違規(guī)經(jīng)營事項描素:

1、20xx年大同銀監(jiān)分局在違規(guī)經(jīng)營事項描素中貼現(xiàn)業(yè)務資料不全,涉及金額500萬元

2、20xx年大同銀監(jiān)分局在違規(guī)經(jīng)營事項描素中未將貼現(xiàn)納入對客戶的統(tǒng)一授信進行管理,沒有總量控制涉及金額133952萬元。

對“兩加強、兩遏制”專項檢查統(tǒng)計表中發(fā)生的問題我資金營運中心已經(jīng)整改。

1、20xx年1月10日大同南郊區(qū)正和洗煤場辦理貼現(xiàn)1筆,到期日20xx年6月28日,金額500萬元。缺少該企業(yè)辦理貼現(xiàn)業(yè)務人員的身份證明材料。身份證復印件已于當時補齊。

2、20xx年我行逐步建全完善北都農(nóng)商行資金業(yè)務授權(quán)授信管理辦法,在此辦法中明確了統(tǒng)一授信的單位名稱,業(yè)務種類及授信額度。

兩個遏制自查報告 篇5

為扎實、有序開展自查,根據(jù)總行《關于組織開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”工作的通知》要求,為確保自查和重點抽查的質(zhì)量和效果,近期,工行泰安分行開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查。

高度重視,安排專人負責。該行高度重視本次專項檢查“回頭看”工作,安排專人負責,部署自查人員認真學習通知精神,深刻領會文件要求,熟練掌握自查內(nèi)容,并對專項檢查“回頭看” 自查內(nèi)容進行合理分工,同時要求各行由“一把手”全面負責,由檢查部門在前期“一加強兩遏制”專項檢查基礎上對本行當前經(jīng)營情況存在的風險進行再次梳理和排查,力求自查取得實效。

關注存在問題,掌握檢查重點。該行本次自查堅持以風險為導向,以合規(guī)為目的`,瞄準核心問題,重點自查存款業(yè)務、票據(jù)業(yè)務、同業(yè)業(yè)務、理財業(yè)務、貸款業(yè)務、擔保業(yè)務等重點業(yè)務領域和賬戶開立與變更、重要空白憑證購買和管理、驗印、大額支付核實、銀企對賬、重要崗位員工行為管理等關鍵環(huán)節(jié)。同時對自查中發(fā)現(xiàn)的風險和案件隱患,認真分析問題原因、查找管理薄弱環(huán)節(jié),積極采取有效措施,認真糾改,及時化解或緩釋風險。

進行嚴厲查處,實施責任追究。該行要求對本次自查過程中發(fā)現(xiàn)的案件和重大風險事件,一是嚴格按照《員工行為處罰規(guī)定》從嚴、加重處罰。二是發(fā)現(xiàn)自查人員自查過程中走過場、弄虛作假、隱瞞不報、監(jiān)管檢查又發(fā)現(xiàn)嚴重問題、本次自查后半年內(nèi)又出現(xiàn)案件和重大風險事件的,要嚴肅追究自查人員的自查責任和相關管理人員的管理責任。三是對本次自查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違法問題,要對相關問題責任人進行嚴肅追究和處理,對涉嫌違法犯罪的行為,要依照相關程序及時移送司法機關。

兩個遏制自查報告 篇6

根據(jù)銀監(jiān)局以及上級行安排部署,為有效防范金融風險,進一步鞏固前期“兩個加強、兩個遏制”專項檢查、上級黨委巡視工作成果,促進全行各項業(yè)務健康穩(wěn)健發(fā)展,工行威海分行于近期在全行啟動了“兩個加強、兩個遏制”回頭看工作。

該行成立領導小組,實行一把手負責制。分行成立了由行長為組長的“回頭看”領導小組,并設立了領導小組辦公室,明確了工作機制。要求各支行落實一把手負責制,統(tǒng)籌推進各項工作,確保組織到位、執(zhí)行到位、落實到位。在近期全行會議上,分行分管行領導對省行徐長的講話進行了傳達,并對“回頭看”工作提出了具體要求。

該行突出檢查重點,加強整改和問責。本次“回頭看”工作要對照“兩個加強、兩個遏制”專項檢查和上級黨委巡視等工作中發(fā)現(xiàn)的問題,重點查看整改和問責落實情況。自查工作要實現(xiàn)機構(gòu)網(wǎng)點全覆蓋、內(nèi)控治理全覆蓋和業(yè)務產(chǎn)品全覆蓋,突出關鍵制度、崗位、人員和重點業(yè)務環(huán)節(jié),深入開展自查自糾。對“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)的問題,要嚴肅整改、嚴厲問責,對涉嫌違法犯罪的行為,依照相關程序及時移送司法機關。對于應問責未問責、應處理未處理、應整改未整改的機構(gòu),嚴格追究管理責任。

該行以“回頭看”為契機,統(tǒng)籌各項檢查。要求全行積極配合好銀監(jiān)機構(gòu)和上級行對重點機構(gòu)的檢查,提前布置好系統(tǒng)環(huán)境、認真做好訪談答疑、及時提供資料和數(shù)據(jù)信息等。同時,把本次“回頭看”與本機構(gòu)的年度檢查計劃有機地結(jié)合起來,在保證自查質(zhì)量的基礎上,可將與本次“回頭看”檢查重點相同或類同的檢查項目納入“回頭看”一并開展。

該行規(guī)范檢查流程,力求檢查實效。要求全行按照《監(jiān)督檢查管理基本規(guī)定》及相關檢查工作規(guī)范開展檢查工作。各專業(yè)檢查要規(guī)范檢查流程,充分做好查前準備,通過非現(xiàn)場排查確定現(xiàn)場檢查樣本,切實做到精確制導、精準檢查,提高現(xiàn)場檢查效率。認真做好查前培訓,使檢查人員在掌握檢查重點、方法和依據(jù)的同時,統(tǒng)一思想,盡責履職。檢查組及檢查人員要強化現(xiàn)場檢查過程控制,對檢查流程實施規(guī)范化管理,保證檢查效果和質(zhì)量。

兩個遏制自查報告 篇7

為貫徹落實中國銀監(jiān)會衡陽監(jiān)管分局《中國銀監(jiān)會湖南監(jiān)管局辦公室關于全面開展銀行業(yè)“兩個加強、兩個遏制”回頭看工作的通知》精神,進一步鞏固擴大“兩個加強、兩個遏制”專項檢查成果、夯實防控金融風險基礎,常寧農(nóng)商銀行深入開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查回頭看。

一、強化組織領導。成立自查工作領導小組,由常寧農(nóng)商銀行董事長任組長,其他班子成員任副組長,綜合信息部、會計結(jié)算部、信貸管理部、稽核審計部、合規(guī)監(jiān)督部、風險管理部等業(yè)務部門負責人為成員的排查領導小組,下設自查辦公室,辦公室設稽核審計部,負責自查工作的開展。各支行在“回頭看”工作中,層層實行一把手負責制,成立領導工作小組,統(tǒng)籌推進“回頭看”各項工作,確保組織到位、執(zhí)行到位、落實到位。

二、嚴格自查制度。本次自查工作實現(xiàn)機構(gòu)網(wǎng)點全覆蓋、內(nèi)控治理全覆蓋和業(yè)務產(chǎn)品全覆蓋,針對關鍵制度、關鍵崗位和關鍵人員加大自查自糾力度。一是嚴查落實情況。逐條對照落實“兩個加強、兩個遏制”專項檢查(包括自查、監(jiān)管檢查、20回頭看工作)、上級黨委巡視工作中發(fā)現(xiàn)問題是否全部整改、問責到位。二是嚴查公司治理、內(nèi)部控制、風險管理、案件防控以及服務實體經(jīng)濟等情況。三是嚴查重點業(yè)務環(huán)節(jié)的合規(guī)經(jīng)營和風險控制情況,存款、信貸、票據(jù)、同業(yè)、理財?shù)雀黝愔攸c業(yè)務中是否存在新發(fā)生的違法違規(guī)行為。

三是落實整改責任。堅持誰自查、誰負責的原則。對自查不認真、工作不負責、檢查走過場,該發(fā)現(xiàn)的問題未發(fā)現(xiàn)、將追究支行、部門經(jīng)理和檢查人員的相關責任。針對發(fā)現(xiàn)的問題,及時進行整改,認真逐項分析原因,查找薄弱環(huán)節(jié),逐一制定整改措施,堵住案防隱患,規(guī)范經(jīng)營管理。要落實整改,切實糾正違法違規(guī)行為。嚴肅問責,落實檢查發(fā)現(xiàn)問題的'處理處罰要求。防范風險,遏制案件高發(fā)、頻發(fā)態(tài)勢。

兩個遏制自查報告 篇8

根據(jù)河北銀監(jiān)局關于《河北銀監(jiān)局辦公室關于印發(fā)河北省銀行業(yè)金融機構(gòu)“兩個加強、兩個遏制”回頭看機構(gòu)自查和監(jiān)管檢查工作方案的通知》(冀銀監(jiān)辦發(fā)〔〕194號)和市分行《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行邯鄲分行“兩個加強、兩個遏制”回頭看檢查工作方案》要求,該行對 “兩個加強、兩個遏制”回頭看工作進行自查,現(xiàn)將有關情況報告如下:

截止6月底,我行貸款余額26399萬元,其中糧油貸款余額2萬元,占全部貸款的83.3%;棉花貸款余額 2500萬元,占全部貸款的 9.5%;農(nóng)村基礎設施及其他貸款余額為1900萬元,占全部貸款的7.2%。

各項存款14798萬元,其中:企業(yè)單位存款12047萬元;財政存款1251萬元;同業(yè)定期存款1500 萬元。

本次自查貸款業(yè)務5戶,11筆,金額26399萬元;存款業(yè)務94戶,94筆,金額13298萬元

為做好“兩個加強、兩個遏制”排查活動全面開展,確?!盎仡^看”工作組織到位、執(zhí)行到位、整改到位、問責到位、落實到位,該行成立了以行長任組長,副行長為副組長,各部室負責人為成員的專項工作領導小組,領導小組在支行辦公室設立辦公室,負責專項整治的日常工作,并上報了聯(lián)系人員名單,為做好整治工作提供強有力的組織保障,先后組織行長辦公會、全體會對方案進行學習,并嚴格按照銀監(jiān)局專項檢查通知要求和市分行方案安排,重點對信貸業(yè)務、存款業(yè)務、票據(jù)業(yè)務、內(nèi)控制度等業(yè)務進行認真自查。

三、嚴格自查,認真整改

針對自查發(fā)現(xiàn)的新問題,該行提出了明確的整改要求,落實整改時限、責任部門責任人員、整改措施和整改目標,加強動態(tài)工作、檢測和督導。對能夠整改的問題,立即整改到位;整改暫時困難的,制定詳細可行的整改方案,并對自查檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)經(jīng)營和違法隱患問題,依法依規(guī)進行嚴肅責任追究和處罰,切實做到發(fā)現(xiàn)一起,查處一起。

通過對此次自查中發(fā)現(xiàn)的問題進行逐項梳理、整改,該行充分認識到了在經(jīng)營管理中存在的問題和不足,將以此自查為契機,在下一步工作中,進一步強化辦貸全流程管理、組織人員加強相關制度規(guī)定辦法的學習,不斷提升全員素質(zhì),提升內(nèi)控水平,嚴格落實相關文件精神要求,做到依法合規(guī)經(jīng)營。

兩個遏制自查報告 篇9

近日,按照三門峽銀監(jiān)分局的統(tǒng)一部署,根據(jù)相關文件精神,我行積極開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作。

領導重視,成立組織。接到《三門峽銀監(jiān)分局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)河南銀監(jiān)局辦公室關于開展的通知》(三銀監(jiān)辦發(fā)〔〕173號)后,根據(jù)文件精神,我行領導高度重視,成立以董事長為組長,監(jiān)事長、行長、副行長為副組長,各支行(部室)負責人為成員的領導小組,此次活動由監(jiān)事長牽頭,稽核監(jiān)督部負責本次活動的方案制定、具體組織、溝通協(xié)調(diào)、檢查監(jiān)督、總結(jié)上報等工作。

制定方案,重點突出。領導小組辦公室按照監(jiān)管機構(gòu)要求以及文件精神,制定我行關于“回頭看”自查的方案,方案主要從工作目標、組織領導、自查時間安排、工作要求等方面進行制定,自查內(nèi)容主要涵蓋存款業(yè)務、同業(yè)業(yè)務、理財業(yè)務、借款業(yè)務、賬戶開立與變更環(huán)節(jié)、重要空白憑證管理、驗印環(huán)節(jié)、大額支付核實環(huán)節(jié)、銀企對賬環(huán)節(jié)以及重要崗位員工行為管理等方面進行。

發(fā)現(xiàn)問題,絕不姑息。自查小組嚴格按照監(jiān)管機構(gòu)的文件要求以及我行的自查方案進行自查,本次自查業(yè)務的時間范圍為截止到8月31日的余額,必要時可以適當后延,各網(wǎng)點首先開展自查,對于上半年通報的問題逐一進行檢查,看是否已經(jīng)整改到位,在自查過程中發(fā)現(xiàn)的新問題和隱患要迅速進行整改,對發(fā)現(xiàn)的惡性違規(guī)、重大實質(zhì)性違規(guī)要及時向總行相關部室上報。總行要組成內(nèi)審、合規(guī)和內(nèi)控管理部門對各網(wǎng)點進行檢查,確保檢查數(shù)量為100%,檢查業(yè)務量不低于客戶數(shù)的5%。對于自查中應整改而未整改的,對于責任人要進行嚴肅處理,稽核監(jiān)督部建立違規(guī)檔案,對于同一問題重復出現(xiàn)的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),雙倍處罰。

兩個遏制自查報告 篇10

為加強內(nèi)部管控,進一步鞏固“兩加強,兩遏制”前期工作成果,有效遏制違規(guī)違法犯罪行為,有效消除案件隱患,8月5日,冊亨聯(lián)社組織召開“兩加強,兩遏制”回頭看自查工作動員會。聯(lián)社領導班子、各部(室、中心)、各信用社中層干部和各黨支部書記、委員參加會議,會議由聯(lián)社符業(yè)恒副主任主持。

會上,聯(lián)社風險總監(jiān)晏洪同志組織學習了《冊亨縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社“兩加強、兩遏制”回頭看自查實施方案》并作了動員講話。他要求,各部門、各信用社要以此次回頭看工作為契機,不斷增強合規(guī)意識,有效防范金融風險,進一步促進各項業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。

會議同時指出,各部門、個信用社一要充分認識此項工作的重要性和必要性,切實增強責任感和緊迫感,早安排、早布置,認真開展自查工作,邊查邊改,將自查工作抓實、抓好;二要根據(jù)自查分工內(nèi)容,認真抓好落實,切實推進自查工作的開展,應查盡查,確保此次自查工作取得實效;三要做好統(tǒng)籌安排,針對自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時加以整改,并形成報告材料及時上報。

兩個遏制自查報告 篇11

根據(jù)中國保監(jiān)會的相關要求,日前信泰人壽開展了“兩個加強、兩個遏制”專項自查回頭看工作。

早在保監(jiān)會下發(fā)開展“‘兩個加強、兩個遏制’專項檢查工作通知”之際,信泰人壽便高度重視,以總公司為首成立了由上到下、由點及面的專項檢查小組?;顒悠陂g,信泰人壽總公司及分公司分別制定了相關舉措,就自查范圍、自查重點、時間安排、工作分工、責任部門進行了專項部署,并在培訓和學習之后進行自查自糾,積極配合地方監(jiān)管部門落實相關檢查工作,上報自查報告,切實保證公司治理及內(nèi)控存在的問題與風險、業(yè)務經(jīng)營存在的問題與風險、資金運用存在的問題與風險、財務管理及償付能力管理存在的問題與風險、消費者權(quán)益保護存在的問題與風險以及其他的問題與風險得到徹底排查。

如今,面對“兩個加強、兩個遏制”回頭看工作,信泰人壽總公司、各分公司專項檢查小組于第一時間將監(jiān)管部門新的指示和精神傳達至最基層機構(gòu),讓全員掌握此次“兩個加強、兩個遏制”回頭看專項自查的概念和內(nèi)容。此外,信泰人壽還妥善保留自查痕跡,例如自查底稿、數(shù)據(jù)、報告等,并裝訂成冊,以備監(jiān)管部門和上級機構(gòu)的'抽查。

信泰人壽充分認識到此次“兩個加強、兩個遏制”回頭看自查工作的重要性,準確把握政策導向,從組織部署和自查結(jié)果兩方面再次“補課”,重新審視自查報告是否符合監(jiān)管部門要求,達到充分暴露問題、化解風險,形成長效機制的目的。

兩個遏制自查報告 篇12

根據(jù)省分行《關于開展“兩個加強 兩個遏制”專項檢查“回頭看”檢查工作的通知》要求,工行湖南郴州分行認真開展“兩個加強 兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作。該行的主要做法:

高度重視,加強領導。該行成立了“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作領導小組,行長任組長,副行長及紀委書記任副組長,各部室(中心)負責人為成員,領導小組辦公室設在內(nèi)控合規(guī)部,各部門合規(guī)經(jīng)理為聯(lián)系人。會議要求各部門、各支行高度重視本次“回頭看”工作,由“一把手”全面履行此項工作的直接領導責任,做到親自部署、親自協(xié)調(diào)、親自督辦,確保達到查找問題隱患、夯實內(nèi)控基礎的預期目的。

制定方案,精心組織。該行制定了《關于開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作的通知》。一是明確自查目的,即通過檢查鞏固和深化“一加強、兩遏制”專項檢查工作成果,再次落實前期檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改及落實情況,切實糾正違規(guī)違法行為;嚴肅問責,認真落實檢查發(fā)現(xiàn)問題的處理處罰要求;進一步防范操作風險,遏制案件高發(fā)、頻發(fā)態(tài)勢。二是明確自查對象,即支行、市分行各部室、中心均要開展自查。三是明確自查內(nèi)容,即檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況;檢查發(fā)現(xiàn)問題的責任追究情況。四是明確抽查重點,即案件及操作風險隱患高的機構(gòu)、領域和環(huán)節(jié),重點抽查存款、票據(jù)、同業(yè)、理財、貸款和擔保等易發(fā)案件的業(yè)務領域,對賬戶開立與變更、重要空白憑證購買和管理、驗印、大額支付核實、銀企對賬、重要崗位員工行為管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、業(yè)務考核等重點環(huán)節(jié)進行全面檢查,及時發(fā)現(xiàn)和遏制風險案件隱患。五是明確組織形式。一方面各支行、部門組織自查;另一方面市分行組織重點抽查。內(nèi)控合規(guī)部負責牽頭自查、轄屬機構(gòu)抽查和配合檢查工作,各支行、各專業(yè)部門承擔自查工作的主體責任,主要負責人為自查工作的第一責任人,各部門、支行主要負責人對本次自查工作負總責,對自查結(jié)果承擔領導責任,對自查報告及附表、整改方案、整改結(jié)果報告、內(nèi)部責任追究情況報告簽字負責。六是明確自查時間及安排。9月至20xx年10月23日為自查時間;10月23日以前,市分行對部分支行進行重點抽查,抽查機構(gòu)數(shù)量原則上不低于30%,抽查業(yè)務量原則上不低于客戶數(shù)量的5%。內(nèi)控合規(guī)部匯總后上報省分行及郴州銀監(jiān)局。11月至12月為整改階段。

兩個遏制自查報告 篇13

根據(jù)上級行《關于開展“兩個加強 兩個遏制”專項檢查“回頭看”檢查工作的通知》精神,工行湖南婁底漣鋼支行嚴格按照上級行相關工作要求認真部署,在支行范圍內(nèi)組織開展了“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作。

一是高度重視,明確責任。該行領導高度重視本次“回頭看”自查工作,由“一把手”直接負責組織領導,全面履行本次自查工作責任,做到了親自部署、親自協(xié)調(diào)、親自督辦,確保此次“回頭看”自查工作取得實效。

二是全面自查,嚴肅問責。該行在全面梳理前期“一加強、兩遏制|專項檢查中發(fā)現(xiàn)各類問題的基礎上,進一步擴大自查范圍進行深入排查,基本覆蓋內(nèi)控薄弱、風險突出、風險事件和案件易發(fā)的崗位、業(yè)務和操作環(huán)節(jié),確保自查范圍無死角。對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題進行認真分析,尤其是對屢查屢犯問題發(fā)生員工進行嚴肅問責。

三是分析原因,落實整改。該行針對自查發(fā)現(xiàn)的問題,認真分析原因,查找薄弱環(huán)節(jié),逐一制定整改措施,嚴格落實各項自查問題整改工作,有效遏制業(yè)務差錯的違規(guī)操作,確保各項業(yè)務安全運營、穩(wěn)健發(fā)展。

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